1.试论审计风险及其控制
2.试谈企业内部控制审计
3.企业虚增利润的检查方法
4.论利润操纵的成因、手段及治理
5.试论我国注册会计师制度面临的问题及对策
7.小议商业折扣的审计
8.新技术下审计制度的创新
9.如何进行人力资源价值评估
10.关于提高审计效率的几点看法
11.原始凭证失真及解决办法
12.论内部审计的独立性
13.论市场经济下审计的职能与作用
14.论审计在宏观经济调控中的地位与作用
15.论审计目标与审计证据的获取
16.论审计与经济监督系统
17.论我国审计组织体系的健全与发展
18.我国审计体制的改革与完善
19.论审计的法制化、规范化建设
20.论审计执法与处罚力度的强化
21.论审计风险及其防范
22.关于现代企业内部控制制度的研究
23.论经济效益审计
24.论国有资产保值增值审计
25.论现代企业制度下的内部审计
26.对验资中有关问题的探讨
27.对资产评估中有关问题的探讨
28.审计工作策略探讨
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29.论内部控制系统审计(制度基础审计探讨)
30.论审计方式方法体系的完善
31.论企业集团内部审计制度的构建
32.论注册会计师的法律责任
33.论审计工作质量的控制与考核
34.论我国审计准则体系的完善
35.论我国注册会计师审计制度的发展与完善
36.独立审计准则研究(可选一个准则进行研究)
37.强化内部控制系统审计,提高审计质量
38.论审计风险与审计责任
39.试论应收账款审计的要点与方法
40.降低注册会计师法律风险诌议
41.浅谈注册会计师审计的独立性